Prawo podatkowe: aktualne zagadnienia prawne i najnowsze zmiany oraz praktyka stosowania przepisów i kontrole podatkowe - 2-dniowe szkolenie warsztatowe..
- Kategoria
- PRAWO
- Typ szkolenia
- otwarte
- Program
-
Grupa docelowa
- Przedstawiciele podmiotów publicznych: jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje kultury, uczelnie publiczne, szpitale i inne jednostki finansów publicznych.
- Przedstawiciele sektora prywatnego: przedsiębiorcy, właściciele firm, księgowi, doradcy podatkowi, specjaliści ds. finansów i controllingu.
- Prawnicy, radcy prawni i adwokaci specjalizujący się w prawie podatkowym.
- Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy o podatkach w kontekście zmian legislacyjnych.
Cel szkolenia
- Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w przepisach prawa podatkowego.
- Przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie rozliczeń podatkowych w sektorze publicznym i prywatnym.
- Pogłębienie umiejętności analizy i interpretacji przepisów podatkowych.
- Wzmocnienie kompetencji w zakresie planowania podatkowego i minimalizacji ryzyka podatkowego.
- Omówienie praktycznych przypadków oraz najczęstszych błędów popełnianych przez podatników.
Korzyści dla uczestników
- Aktualna wiedza o zmianach w podatkach i ich konsekwencjach.
- Praktyczne umiejętności w zakresie interpretacji przepisów i ich stosowania w codziennej pracy.
- Możliwość konsultacji z ekspertem oraz wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami.
- Lepsza ochrona przed ryzykiem podatkowym i sankcjami ze strony organów skarbowych.
- Umiejętność optymalizacji podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem.
Program szkolenia
DZIEŃ 1
PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRAWNE I NAJNOWSZE ZMIANY
Moduł 1: Wprowadzenie do aktualnych regulacji podatkowych
- Przegląd systemu podatkowego w Polsce - najważniejsze podatki (CIT, PIT, VAT, akcyza, inne).
- Organy podatkowe i ich kompetencje - zmiany w kontrolach podatkowych.
- Kluczowe nowelizacje przepisów podatkowych i ich konsekwencje dla podatników.
Moduł 2: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i osób fizycznych (PIT)
- Nowe regulacje w zakresie CIT - ulgi podatkowe, zmiany w kosztach uzyskania przychodu.
- Nowe zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych - zmiany w skali podatkowej i kwocie wolnej od podatku.
- Optymalizacja podatkowa w świetle nowych przepisów.
- Praktyczne case study - analiza rzeczywistych przypadków podatkowych.
Moduł 3: Podatek od towarów i usług (VAT)
- Najnowsze zmiany w VAT, w tym nowe zasady fakturowania i JPK.
- Stawki VAT - interpretacja i zastosowanie.
- Mechanizm podzielonej płatności oraz obowiązkowy split payment - skutki dla przedsiębiorców.
- Transakcje wewnątrzwspólnotowe i eksportowe - najczęstsze błędy.
- Warsztaty: praktyczne przypadki w zakresie VAT i sposoby ich rozwiązywania.
Moduł 4: Podatki w sektorze publicznym i prywatnym - różnice i wspólne wyzwania
- Specyfika podatków w podmiotach publicznych - VAT w jednostkach budżetowych.
- Fundacje, stowarzyszenia a CIT - kiedy są zwolnione, a kiedy muszą płacić podatek?
- Pułapki podatkowe w działalności gospodarczej i finansach publicznych.
DZIEŃ 2
PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW ORAZ KONTROLE PODATKOWE
Moduł 5: Postępowania podatkowe i kontrole skarbowe
- Jak przygotować się do kontroli podatkowej?
- Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli.
- Postępowanie odwoławcze i sposoby obrony przed niekorzystnymi decyzjami.
- Studia przypadków: omówienie rzeczywistych postępowań podatkowych.
Moduł 6: Strategiczne planowanie podatkowe i zarządzanie ryzykiem podatkowym
- Minimalizacja ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie.
- Kiedy warto skorzystać z interpretacji podatkowej?
- Procedury ostrożnościowe - compliance w podatkach.
- Błędy podatników i ich konsekwencje - studium przypadku.
Moduł 7: Optymalizacja podatkowa zgodnie z przepisami
- Legalne metody optymalizacji podatkowej.
- Optymalizacja kosztów działalności - jak unikać problemów z fiskusem?
- Przekształcenia działalności a podatki - skutki podatkowe fuzji, przejęć i restrukturyzacji.
- Warsztaty: analiza przypadków, identyfikacja ryzyka i wybór najlepszych rozwiązań.
Moduł 8: Podatki w kontekście międzynarodowym
- Opodatkowanie transakcji transgranicznych.
- Unikanie podwójnego opodatkowania - kluczowe regulacje.
- Ceny transferowe – nowe obowiązki dokumentacyjne.
Warsztaty: interpretacja umów międzynarodowych i zastosowanie w praktyce.
- Podsumowanie szkolenia i sesja pytań i odpowiedzi
- Omówienie najważniejszych wniosków i kluczowych zagadnień.
- Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.
- Czas trwania
-
2 dni
- Termin / Lokalizacja
-
- 12.10.2026 / Warszawa i online (2 dni)
- 10.12.2026 / Poznań i online (2 dni)
- 11.02.2027 / Warszawa i online (2 dni)
- Cena
- 1690 zł netto
- Zgłoszenie
- Zapisz się - kliknij!
- Organizator
-
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - kontakt z organizatorem - kliknij!
-