Pomoc Zaloguj się
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » szkolenia » dane szczegółowe

KARPACZ: LETNIA SZKOŁA PODATKÓW 2025 - zmiany oraz bieżące problemy i interpretacje [KOD: 4613]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

dzień 1:

całodniowa wycieczka do Pragi lub Szwajcarii Saksońskiej i twierdza Konigstein

 


dzień 2:

Podatek VAT - najnowsze zmiany, bieżące rozliczenia oraz pozostałe zmiany w 2025 r. 

  Program:  

  1.  Zmiany od 1 stycznia 2025 r. w zakresie VAT
    • nowe rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
    • procedura SME - wprowadzenie możliwości korzystania przez polskich podatników ze zwolnienia podmiotowego, dla tzw. drobnych przedsiębiorców, w innych krajach UE,
    • Wprowadzenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w Polsce przez podatników z innych państw UE,
    • zmiany w zakresie wliczania wartości WDT do limitu zwolnienia podmiotowego w Polsce (200.000 zł rocznie).
    • odroczenie obowiązku współpracy kasy rejestrującej online z terminalem płatniczym.

  2. Faktura ustrukturyzowana KSeF - fakultet
    1. definicja faktury ustrukturyzowanej,
    2. moment wystawienia i otrzymania faktury,
    3. wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,
    4. uprawnienia osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,
    5. kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.
    6. faktury korygujące, duplikaty, noty korygujące,
    7. faktury pro-forma, noty korygujące a KSeF
    8. sposoby identyfikacji w systemie.

  3. Zasady i terminy wystawiania faktur
    1. na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
    2. „pusta faktura” i jej skutki,
    3. „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe, podatek od nieruchomości),
    4. faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
    5. w jakich sytuacjach otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku rozliczenia podatku,
    6. dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
    7. faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania, dokumentowanie rabatów pośrednich,
    8. duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
    9. różnica między „anulowaniem” dokumentu a jego korektą do „zera”,
    10. wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie.

  4. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
    1. określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
    2. co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
    3. data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
    4. w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,
    5. świadczenia o charakterze ciągłym.

  5. Prawo do odliczenia VAT:
    1. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
    2. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
    3. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
    4. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
    5. zasada neutralności (wyrok TSUE),
    6. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego,
    7. sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika,
    8. korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika.

  6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
    1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
    2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
    3. obowiązki nabywcy,
    4. ulga na złe długi a termin płatności,
    5. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
    6. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia.

  7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe
    1. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
    2. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego, uprawniających do zastosowania stawki 0%,
    3. nabycie wewnątrzwspólnotowe a transakcje rozliczane w trybie OSS
    4. rola informacji podsumowującej.

  8. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
    1. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów
      • warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
      • sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
    2. eksport pośredni i bezpośredni,
    3. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
    4. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym.

  9. Świadczenia nieodpłatne.
  10. Najnowsze orzecznictwo.
  11. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.

 


dzień 3:

Podatki dochodowe CIT i PIT - zmiany na 2025 rok, bieżące problemy w rozliczeniach podatkowych

  Program:  

  1. Podatki dochodowe w 2025 roku.
    • minimalny podatek dochodowy/przychodowy (kogo dotyczy, podstawa i wysokość opodatkowania) a globalny podatek minimalny w 2025r.,
    • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych od 2025 (JPK KR PD, JKP ST PD),
    • dotacje, subwencje, dofinansowania oraz ich wpływ na podatki dochodowe,
    • amortyzacja środków trwałych (wartości początkowe, metody amortyzacji, wyłączenia z amortyzacji),
    • podmioty powiązane w podatkach dochodowych,
    • ulga na złe długi a zaliczenie w koszty nieściągalnych wierzytelności,
    • najistotniejsze zagadnienia związane z podatkiem u źródła (WHT) (płatności podlegające opodatkowaniu, zwolnienia, preferencje z UPO, klauzula 2 ml zł i inne),
    • regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną (fundator, beneficjenci, przychody i stawki podatkowe)
    • koszty finansowania dłużnego a koszty podatkowe związane z kapitałami własnymi (hipotetyczne odsetki),
    • regulacje podatkowe odnoszące się do estońskiego CIT oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy opodatkowania,
    • wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia, zwolnienia z opodatkowania,
    • przychody z działalności gospodarczych – formy opodatkowania (plusy i minusy wyboru danej formy opodatkowania),
    • przychody podatkowe (metoda memoriałowa, kasowa, zasady i wyłączenia),
    • PIT kasowy od 2025r. (kogo dotyczy, warunki brzegowe, wyłączenia).

  2. Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych min.:
    • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek  zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
    • koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie – moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów,
    • koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).
    • płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych,
    • wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in.:
      • kary umowne i odszkodowania,
      • wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring,
      • podatek u źródła jako koszt podatkowy,
      • świadczenia na rzecz pracowników a koszty podatkowe,
    • samochody osobowe a koszty podatkowe,
    • wyłączenie z kosztów podatkowych m.in. wydatki reprezentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z radą nadzorczą, sponsoring niewłaściwy, składki członkowskie.
    • korekta kosztów i przychodów podatkowych (moment ujęcia i sposób udokumentowania).

  3. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
Prowadzący
Aleksander Gniłka, Dariusz Polakowski
Forma
Szkolenie stacjonarne z zakwaterowaniem. Dostosowujemy się do Państwa potrzeb: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach. istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą pokój jednoosobowy za dopłatą masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia
Czas trwania
od: 25 sierpnia (kolacja) do: 28 sierpnia (obiad)
Termin / Lokalizacja
  1. 25.08.2025 / Karpacz hotel Gołębiewski Tropicana SPA
Cena
1 osoba: 3690 zł + VAT/od os. 2-4 os.: 3590 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Zapisz się - kliknij!
W cenę wliczono
2 wykłady materiały szkoleniowe, 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, oraz korzystanie z centrum SPA w hotelu. Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego. Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - kontakt z organizatorem - kliknij!
ESAL Business Promotion Office
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia

Imię i nazwisko*
Adres e-mail*
Numer telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl*

captcha Prosimy o przepisanie kodu z obrazka*

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. Serwis szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami.
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości.
Nie jest możliwe załączanie linków.