Pomoc Zaloguj się
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » szkolenia » dane szczegółowe

Podatek VAT w branży TSL – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie dedykowane jest dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych i pracowników działu handlu przedsiębiorstw z sektora TSL.
Program



Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki)
https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/VAT_W_BRANZY_TSL.PDF



SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt


Celem szkolenia jest: przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku VAT w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.


Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy będą potrafili rozróżniać i stosować prawidłowe rozliczania podatku VAT w branży TSL przez polskich przedsiębiorców, będą potrafili rozróżniać i definiować miejsce opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku, stawkę podatku, dokumentację konieczną do rozliczenia podatku, obowiązki związane z wystawianiem faktur oraz korygowaniem faktur, sposób opodatkowania usług specyficznych dla branży TSL, usług kompleksowych, sposoby przeliczenia kursów walut obcych, nabędą wiedzę, w jakich aktach prawnych poszukiwać zasad odliczania podatku, będą potrafili wyszukać i analizować stanowiska i interpretacje organów podatkowych oraz sądów administracyjnych  w zakresie konkretnych problemów podatkowych. 


PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Czynności w branży TSL a opodatkowanie VAT:
a)    transport, spedycja, magazynowanie, przechowywanie, usługi logistyczne,
b)    kiedy rozróżnienie rodzaju usług ma znaczenie? 
c)    czynności opodatkowanie i nieopodatkowane VAT.

 

2.    Zasady ustalania miejsca świadczenia usług:
a)    zasady ogóle; ich zastosowanie w branży TSL,
b)    reguły szczególne dotyczące transportu towarów,
c)    usługi pomocnicze do usług transportowych,
d)    import i eksport usług,
e)    stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: rozszerzenie działalności poza państwo siedziby,
f)    miejsce świadczenia usług refakturowanych.

 

3.    Obowiązek podatkowy:
a)    zastosowanie regulacji VAT do usług TSL,
b)    obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz w eksporcie usług,
c)    czy usługi transportowe mogą stanowić usługę ciągłą?

 

4.    Podstawa opodatkowania:
a)    sposób określania podstawy opodatkowania,
b)    refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi,
c)    zasady przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej.

 

5.    Odliczenie podatku naliczonego:
a)    warunki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego dla poszczególnych transakcji,
b)    kiedy faktura warunkuje skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego?
c)    odliczenie podatku VAT w przypadku kart paliwowych, skutki wyroku TSUE w sprawie C-235/18,
d)    wyrok SUE z 11 lutego 2026 r. w sprawie T-689/24 a odliczenie podatku VAT.

 

6.    Stawka podatku:
a)    pojęcie międzynarodowego transportu osób i towarów,
b)    przesłanki zastosowania stawki VAT 0% dla transportu międzynarodowego,

c)    usługi związane z eksportem,
d)    usługi związane z importem,
e)    transport międzynarodowy ze stawką VAT 0% – omówienie szeregu praktycznych przypadków,
f)    dokumentacja wymagana do zastosowania stawki VAT 0% - dla transportu związanego z eksportem i importem,
g)    stawka VAT 0% do części usługi transportowej,
h)    stawka VAT 0% a podwykonawstwo usług transportowych/ spedycyjnych w kontekście wyroku TSUE z 29.06.2017 r.            w sprawie C-288/16,
i)    stawka VAT 0% a podwykonawstwo usług transportowych/spedycyjnych w interpretacjach organów podatkowych,
j)    stawka VAT 0% a podwykonawstwo usług transportowych/spedycyjnych w najnowszych interpretacjach oraz wyrokach sądów administracyjnych,
k)    stawka podatku w przypadku refakturowania usług,
l)    najnowsze zmiany dotyczące stawki 0% dla usług TSL.

 

7.    Faktura w branży TSL:
a)    treść i elementy faktury,
b)    termin na wystawienie faktury,
c)    prawidłowe reguły ustalania kursu waluty na fakturze,
d)    faktury korygujące – zasady wystawienia,
e)    konsekwencje likwidacji możliwości wystawiania not korygujących,
f)    duplikaty faktur - czy KSeF je zlikwidował?
g)    mechanizm podzielonej płatności a usługi TSL,
h)    samofakturowanie: ułatwienie czy dodatkowa komplikacja?
i)    regulacje dotyczące właściwego kursu waluty dla faktur korygujących.

 

8.    Krajowy System e-Faktur (KSeF) a TSL:
a)    zakres zastosowania faktur ustrukturyzowanych,
b)    faktury wyłączone z obowiązków wysyłki do KSeF (m.in. dotyczące ubezpieczeń),
c)    podmioty zagraniczne rozliczające VAT w Polsce a KSef,
d)    wystawianie faktur ustrukturyzowanych do kontrahentów zagranicznych,
e)    na co uważać podczas tworzenia i przesyłania wizualizacji – przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji.

 

9.    Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.





INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.

  • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
  • 10:00 – 11:30 zajęcia część I
  • 11:30 – 11:45 przerwa
  • 11:45 – 13:15 zajęcia część II
  • 13.15 – 13.40 przerwa
  • 13.40 – 15.00 zajęcia część III


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT

(dla osób zgłosoznych najpóźniej na 7 dni przed terminem szkoelnia)

Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 890 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.

Prowadzący
Doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.
Forma
Wykład + panel dyskusyjny: pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00 – 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 14.09.2026 / on-line
Cena
790 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Zapisz się - kliknij!
W cenę wliczono
Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku od towarów i usług w międzynarodowym obrocie towarowym wykonywanym przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Certyfikaty
Szkolenie on-line: Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL Achievement Through Learning - kontakt z organizatorem - kliknij!
ATL Achievement Through Learning
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia

Imię i nazwisko*
Adres e-mail*
Numer telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl*

captcha Prosimy o przepisanie kodu z obrazka*

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. Serwis szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami.
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości.
Nie jest możliwe załączanie linków.