Podatek VAT w branży TSL – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo
- Kategoria
- PODATKI
- Typ szkolenia
- otwarte
- Profil uczestników
- Szkolenie dedykowane jest dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych i pracowników działu handlu przedsiębiorstw z sektora TSL.
- Program
-

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki)
https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/VAT_W_BRANZY_TSL.PDF
SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.
Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt
Celem szkolenia jest: przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku VAT w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy będą potrafili rozróżniać i stosować prawidłowe rozliczania podatku VAT w branży TSL przez polskich przedsiębiorców, będą potrafili rozróżniać i definiować miejsce opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku, stawkę podatku, dokumentację konieczną do rozliczenia podatku, obowiązki związane z wystawianiem faktur oraz korygowaniem faktur, sposób opodatkowania usług specyficznych dla branży TSL, usług kompleksowych, sposoby przeliczenia kursów walut obcych, nabędą wiedzę, w jakich aktach prawnych poszukiwać zasad odliczania podatku, będą potrafili wyszukać i analizować stanowiska i interpretacje organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie konkretnych problemów podatkowych.
PROGRAM SZKOLENIA:1. Czynności w branży TSL a opodatkowanie VAT:
a) transport, spedycja, magazynowanie, przechowywanie, usługi logistyczne,
b) kiedy rozróżnienie rodzaju usług ma znaczenie?
c) czynności opodatkowanie i nieopodatkowane VAT.2. Zasady ustalania miejsca świadczenia usług:
a) zasady ogóle; ich zastosowanie w branży TSL,
b) reguły szczególne dotyczące transportu towarów,
c) usługi pomocnicze do usług transportowych,
d) import i eksport usług,
e) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: rozszerzenie działalności poza państwo siedziby,
f) miejsce świadczenia usług refakturowanych.3. Obowiązek podatkowy:
a) zastosowanie regulacji VAT do usług TSL,
b) obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz w eksporcie usług,
c) czy usługi transportowe mogą stanowić usługę ciągłą?4. Podstawa opodatkowania:
a) sposób określania podstawy opodatkowania,
b) refakturowanie kosztów a koszt dodatkowy usługi,
c) zasady przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej.5. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego dla poszczególnych transakcji,
b) kiedy faktura warunkuje skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego?
c) odliczenie podatku VAT w przypadku kart paliwowych, skutki wyroku TSUE w sprawie C-235/18,
d) wyrok SUE z 11 lutego 2026 r. w sprawie T-689/24 a odliczenie podatku VAT.6. Stawka podatku:
a) pojęcie międzynarodowego transportu osób i towarów,
b) przesłanki zastosowania stawki VAT 0% dla transportu międzynarodowego,c) usługi związane z eksportem,
d) usługi związane z importem,
e) transport międzynarodowy ze stawką VAT 0% – omówienie szeregu praktycznych przypadków,
f) dokumentacja wymagana do zastosowania stawki VAT 0% - dla transportu związanego z eksportem i importem,
g) stawka VAT 0% do części usługi transportowej,
h) stawka VAT 0% a podwykonawstwo usług transportowych/ spedycyjnych w kontekście wyroku TSUE z 29.06.2017 r. w sprawie C-288/16,
i) stawka VAT 0% a podwykonawstwo usług transportowych/spedycyjnych w interpretacjach organów podatkowych,
j) stawka VAT 0% a podwykonawstwo usług transportowych/spedycyjnych w najnowszych interpretacjach oraz wyrokach sądów administracyjnych,
k) stawka podatku w przypadku refakturowania usług,
l) najnowsze zmiany dotyczące stawki 0% dla usług TSL.7. Faktura w branży TSL:
a) treść i elementy faktury,
b) termin na wystawienie faktury,
c) prawidłowe reguły ustalania kursu waluty na fakturze,
d) faktury korygujące – zasady wystawienia,
e) konsekwencje likwidacji możliwości wystawiania not korygujących,
f) duplikaty faktur - czy KSeF je zlikwidował?
g) mechanizm podzielonej płatności a usługi TSL,
h) samofakturowanie: ułatwienie czy dodatkowa komplikacja?
i) regulacje dotyczące właściwego kursu waluty dla faktur korygujących.8. Krajowy System e-Faktur (KSeF) a TSL:
a) zakres zastosowania faktur ustrukturyzowanych,
b) faktury wyłączone z obowiązków wysyłki do KSeF (m.in. dotyczące ubezpieczeń),
c) podmioty zagraniczne rozliczające VAT w Polsce a KSef,
d) wystawianie faktur ustrukturyzowanych do kontrahentów zagranicznych,
e) na co uważać podczas tworzenia i przesyłania wizualizacji – przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji.9. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
INFORMACJE DODATKOWE:
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.- 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
- 10:00 – 11:30 zajęcia część I
- 11:30 – 11:45 przerwa
- 11:45 – 13:15 zajęcia część II
- 13.15 – 13.40 przerwa
- 13.40 – 15.00 zajęcia część III
CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT(dla osób zgłosoznych najpóźniej na 7 dni przed terminem szkoelnia)
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 890 zł. netto + 23% VAT
UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)
Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.
Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
- Prowadzący
- Doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.
- Forma
- Wykład + panel dyskusyjny: pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
- Czas trwania
- Jeden dzień: 10.00 – 15.00
- Termin / Lokalizacja
-
- 14.09.2026 / on-line
- Cena
- 790 zł.netto + 23% VAT
- Zgłoszenie
- Zapisz się - kliknij!
- W cenę wliczono
- Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
- Zdobyta wiedza
- Celem szkolenia jest: przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku od towarów i usług w międzynarodowym obrocie towarowym wykonywanym przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
- Certyfikaty
- Szkolenie on-line: Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.