Pomoc Zaloguj się
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » szkolenia » dane szczegółowe

Podatek VAT od A do Z w 2026 r. - 3-dniowe kompleksowe szkolenie po ostatnich zmianach (10, 17, 24 września) [kod: 4805]

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Program

VAT od A do Z: Praktyczny Przewodnik po Rozliczeniach 2026

Opanuj skomplikowany system VAT i wyeliminuj ryzyko błędów w swojej firmie!

W dobie nieustannych nowelizacji i cyfryzacji podatków (KSeF), solidna wiedza o VAT to podstawa bezpieczeństwa finansowego każdego przedsiębiorcy i księgowego. Nasze szkolenie „VAT od A do Z” to intensywne warsztaty, które przeprowadzą Cię przez gąszcz przepisów – od podstawowych zasad, po zaawansowane transakcje krajowe i międzynarodowe.

Podatek VAT to najbardziej dynamiczny obszar polskiego prawa. Nowelizacje, wdrożenie KSeF, zmiany w JPK oraz rygorystyczne kontrole skarbowe sprawiają, że aktualna wiedza jest jedyną tarczą chroniącą przed sankcjami. Nasze szkolenie to kompletne kompendium, które przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy rozliczania podatku od towarów i usług – od podstaw po zaawansowane transakcje międzynarodowe.


Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu?
  • Pewność rozliczeń: Dowiesz się, jak prawidłowo ustalać moment powstania obowiązku podatkowego.
  • Bezpieczeństwo odliczeń: Nauczysz się bezbłędnie kwalifikować wydatki dające prawo do odliczenia VAT naliczonego.
  • Gotowość na KSeF: Zrozumiesz, jak Krajowy System e-Faktur zmienia codzienne wystawianie dokumentów.
  • Biegłość w transakcjach zagranicznych: Rozliczysz WNT, WDT oraz import usług bez stresu i pomyłek.
  • Ochronę przed sankcjami: Poznasz najczęstsze błędy w JPK_VAT i dowiesz się, jak ich unikać.

Organizacja:

Szkolenie obejmuje 21 godziny lekcyjne i jest podzielone na trzy jednodniowe spotkania. Uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe, potrzebne do efektywnego uczestniczenia w szkoleniu. 
Najlepszą formą ze względu na warsztatowy charakter szkolenia jest forma stacjonarna, jednakże dla osób niemogących dojechać do Wrocławia, dajemy możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach - online.

Metodyka pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Wykładowca analizuje realne przykłady (case studies) oraz najnowsze interpretacje organów podatkowych.

Zapisz się już dziś i przejdź przez VAT bez stresu!

 

  Program:  

dzień 1 (7 h)
  1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
    • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
    • przesłanki umożliwiające wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
    • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia.

  2. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
    • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
    • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
    • eksport towarów, import towarów,
    • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
    • import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
    • zasady opodatkowania spisu z natury,
    • czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT.

  3. Miejsce świadczenia
    • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
    • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
    • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

  4. Obowiązek podatkowy
    • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,
    • świadczenia o charakterze ciągłym,
    • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
    • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
    • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
    • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek.

  5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

dzień 2 (7 h)
  1. Podstawa opodatkowania
    • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
    • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
    • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
    • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
    • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia.

  2. Stawki podatku VAT
    • rodzaje stawek podatkowych,
    • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
    • zwolnienia przedmiotowe.

  3. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT
    • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
    • zasady i terminy wystawiania faktur,
    • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
    • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
    • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
    • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
    • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 60 dni przed wykonaniem świadczenia,
    • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
    • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
    • faktury ustrukturyzowane, KSeF,
    • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa.

  4. Odliczanie i zwrot podatku
    • źródło podatku naliczonego,
    • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
    • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
    • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

  5. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży
    • sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika
    • korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika.

  6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

dzień 3 (7 h)
  1. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
    • terminy zwrotu,
    • warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
    • sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.

  2. Kasy rejestrujące
    • kto jest zobowiązany do rejestrowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy rejestrującej,
    • terminy instalacji kas,
    • wybrane czynności zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej,
    • ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej,
    • serwis kas rejestrujących.

  3. JPK
    1. Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
    2. Ewidencja VAT - sprzedaż:
      • kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
      • kody identyfikujące transakcje,
      • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO, BFK, DI, OFF).
    3. Ewidencja VAT - zakup:
      • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
      • kody identyfikujące transakcje zakupu,
      • kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR, OFF, DI),
    4. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd.
    5. Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
    6. Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).

  4. Biała lista podatników VAT:
    • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
    • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
    • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT,
    • odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania.

  5. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
    • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
    • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
    • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
    • obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP.

  6. Ulga na złe długi:
    • warunki i zasady stosowania ulgi,
    • orzecznictwo TSUE w tym zakresie.

  7. VAT – samochody
    • przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
    • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
    • korekta podatku naliczonego związana ze zmianą przeznaczenia pojazdu.

  8. Odpowiedzi na pytania uczestników.


W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

Prowadzący
Dariusz Polakowski Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Trenerem z zakres podatku VAT jest od samego początku jego obowiązywania (ponad 25 lat) i w tym czasie przeprowadził ponad 3 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.
Forma
szkolenie stacjonarne oraz online
Czas trwania
1. dzień: 10 września / 9.30 - 15.00 2. dzień: 17 września / 9.30 - 15.00 3. dzień: 24 września / 9.30 - 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 10.09.2026 / Wrocław oraz online
  2. 17.09.2026 / Wrocław oraz online
  3. 24.09.2026 / Wrocław oraz online
Cena
stacjonarnie: 1590 zł; dla 2-4 osób: 1440 zł + VAT/os.; online: 1360 zł + VAT/os
Zgłoszenie
Zapisz się - kliknij!
W cenę wliczono
Szkolenia w wersji stacjonarnej: wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch. Szkolenia w wersji online: dostęp do platformy szkoleń on-line materiały szkoleniowe w formie elektronicznej certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej) Warunki techniczne szkolenia online: Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online), Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej, Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail, Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe..
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - kontakt z organizatorem - kliknij!
ESAL Business Promotion Office
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia

Imię i nazwisko*
Adres e-mail*
Numer telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl*

captcha Prosimy o przepisanie kodu z obrazka*

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. Serwis szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami.
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości.
Nie jest możliwe załączanie linków.