FAKTURA USTRUKTURYZOWANA i KSeF W FIRMIE – 2 dniowe warsztaty z wykorzystaniem aplikacji podatnika na koncie KSeF [#11465]
- Kategoria
- PODATKI
- Typ szkolenia
- otwarte
- Program
-
Od 2026 roku KSeF staje się obowiązkowy dla wszystkich firm
Nie ryzykuj błędów, kar i przestojów – dowiedz się, jak bezpiecznie przejść na e-faktury i wdrożyć nowe procedury zgodnie z najnowszymi przepisami. Nasze szkolenie to klucz do płynnego przejścia i uniknięcia problemów.
- Poznasz najnowsze zmiany w KSeF i ich praktyczne konsekwencje dla Twojej firmy.
- Otrzymasz gotowe procedury i checklisty do wdrożenia KSeF w organizacji.
- Zminimalizujesz ryzyko błędów co uchroni firmę przed potencjalnymi sankcjami finansowymi.
- Zyskasz pewność, że Twoja firma spełnia wszystkie wymogi prawne i podatkowe.
- Skonsultujesz swoje wątpliwości bezpośrednio z ekspertem podczas sesji Q&A.
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację wprowadzającą Krajowy System e-Faktur, który stanie się głównym systemem fakturowania w Polsce.
Nowy obowiązek obejmie wszystkich przedsiębiorców od 2026 roku.Zdobądź praktyczną wiedzę i przygotuj się do obowiązkowego KSeF – krok po kroku pod okiem Eksperta.
- Kalendarz wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych dla poszczególnych grup podatników
- Faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna). Faktury wystawiane osobom fizycznym – czy one również będą ustrukturyzowane?
- Czym jest e-faktura i jak ona wygląda rozebrana na części pierwsze, szczegóły techniczne
- Wystawienie faktury ustrukturyzowanej
- Pola faktury ustrukturyzowanej – obowiązkowe i fakultatywne
- Data wystawienia e-faktury jako odrębna od daty wystawienia faktury w systemie księgowym – jakie może mieć znaczenie z punktu widzenia momentu powstania obowiązku podatkowego i raportowania w pliku JPK VAT?
- Nowa wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej FA(3)
- Sposób przesłania faktury ustrukturyzowanej do KSeF – rodzaje wysyłek oraz ich cechy charakterystyczne, praktyczne doświadczenia i najczęściej spotykane problemy z wysyłką faktur do KSeF
- Przekazywanie załączników do faktur – załącznik ustrukturyzowany i jego treść, a także obowiązek zgłoszenia do Szefa KAS chęci wysyłki załączników ustrukturyzowanych, sposób przekazania innych załączników poza KSeF
- Tryb offline24 – przekazywanie faktur klientom poza KSeF. Kody QR, certyfikaty wystawcy i inne wymagania techniczne
- Walidacja paczek faktur w systemie księgowym – dlaczego jest niezbędna?
- Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – omówienie treści na praktycznym przykładzie
- Otrzymywanie faktur za pośrednictwem KSeF – kiedy sprzedawca wysyła fakturę do nabywcy poza KSeF, a kiedy nabywca powinien sam ją pobrać z KSeF? Jak unikać podwójnego rozliczenia tych samych faktur? Jak pobierać faktury z KSeF?
- Procedury zakupowe wymagające szczególnej uwagi – rozliczenie delegacji, „szybkich” zakupów dokonywanych przez pracowników itp.
- Odliczenie podatku naliczonego z e-faktury – terminy, wątpliwości
- Faktury korygujące w KSeF – sposób wystawienia i cechy szczególne, moment ujęcia po stronie sprzedawcy i nabywcy
- Likwidacja not korygujących
- Uprawnienia do korzystania z KSeF – jak nadawać, odbierać, zarządzać dostępami?
- Wpływ fakturowania ustrukturyzowanego na różne procesy w firmach (np. obieg dokumentów, zatwierdzenie wydatków, płatności) – omówienie praktycznych problemów i rozwiązań, obowiązek wskazywania numeru KSeF w zleceniach przelewu od 1.01.2027 r.
- Kursy przeliczeniowe dla e-faktur w walucie obcej
- Sprzedaż zagraniczna a obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej
- Faktury fiskalizowane, faktury uproszczone, dokumenty uznawane za fakturę a KSeF
- Tryb wystawiania faktur VAT RR po zmianach – jakie możliwości będą mieli rolnik ryczałtowy oraz nabywca?
- Sposób postępowania w przypadku awarii lub niedostępności KSeF
- Archiwizacja e-faktur w KSeF
- Skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym z 60 do 40 dni
- Kary za nieprzesłanie lub nieterminowe przesłanie faktury do KSeF – od 1.01.2027 r.
- Sesja pytań i odpowiedzi.
- Prowadzący
- doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość".
- Czas trwania
- 21/01/2026 – 22/01/2026 10.00-15.00
- Cena
- 1330 zł +VAT
- Zgłoszenie
- Zapisz się - kliknij!
- W cenę wliczono
- udział w zajęciach, konsultacje, autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis, lunch, poczęstunek w przerwie kawowej, imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej
- Certyfikaty
- imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej
- Organizator
- Systemszkolenia.pl - kontakt z organizatorem - kliknij!
-