Pomoc Zaloguj się
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » szkolenia » dane szczegółowe

Podatkowe przygotowanie do wdrożenia KSeF

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie dedykowane jest dla: pracowników działów finansowo-księgowych, właścicieli firm, kadry zarządzającej, wszystkich osób odpowiedzialnych za proces fakturowania, pracowników wystawiających i odbierających faktury, pracowników działów sprzedaży i zakupów.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki)

https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/KSeF.pdf



Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (690 zł + 23% VAT):

  • 07.01.2026
  • 06.02.2026
  • 06.03.2026


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt


Zajęcia skupiać się będą na tematyce istotnej dla osób zaangażowanych w proces KSeF.

Szkolenie oparte będzie na licznych przykładach ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści. Podczas zajęć prowadzący odpowiadać będzie na bieżąco na przedstawiane pytania.


PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Krajowy System e-Faktur – wprowadzenie:
a.    proces wdrażania elektronicznego fakturowania w Polsce i UE;
b.    harmonogram wdrażania KSeF w Polsce.

2.    Kogo dotyczy obowiązek wystawiania e-faktur z uwzględnieniem ostatnich zmian:
a.    powszechność stosowania KSeF;
b.    podstawowe wyłączenia z obowiązku wystawiania e-faktur;
c.    dodatkowe wyłączenia wprowadzone w przepisach wykonawczych,
d.    etapy wdrożenia KSeF.

3.    Korzystanie z KSeF:
a.    podmioty uprawnione do korzystania z KSeF;
b.    rodzaje uprawnień;
c.    nadawanie uprawnień;
d.    narzędzia uwierzytelniające (m.in. certyfikaty i token).

4.    Wystawianie i otrzymywanie e-faktur:
a.    ustrukturyzowany format e-faktury;
b.    dane wskazywane na e-fakturze – pola obligatoryjne, opcjonalne i fakultatywne;
c.    data wystawienia i otrzymania e-faktury;
d.    sposoby udostępniania e-faktur;
e.    oznaczanie e-faktur kodem QR – kiedy jeden a kiedy dwa kody?
f.    kurs waluty;
g.    numer KSeF;
h.    faktury korygujące w KSeF.

5.    Dostosowanie przepisów związane ze stosowaniem KSeF:
a.    zasady ujmowania korekt;
b.    zmiany dotyczące MPP;
c.    przechowywanie e-faktur;
d.    zwrot VAT w terminie 40 dni;
e.    usunięcie not korygujących;
f.    tryb offline24 – zasady stosowania, terminy przesyłania faktur offline do KSeF.

6.    Kontekst techniczny wdrożenia KSeF:
a.    aplikacja MF do obsługi KSeF;
b.    proces integracji systemów finansowo-księgowych z KSeF;
c.    konfiguracja uprawnień i autoryzacji;
d.    przekazanie uprawnienia dla biura rachunkowego w KSeF;
e.    weryfikacja poprawności faktur pod kątem struktury KSeF;
f.    import faktur zakupu z KSeF;
g.    eksport dokumentów do KSeF;
h.    pobieranie UPO;
i.    identyfikator zbiorczy KSeF;
j.    zastosowanie identyfikatorów wewnętrznych.

7.    Rozwiązania przewidziane w sytuacji:
a.    awarii KSeF;
b.    niedostępności KSeF;
c.    braku możliwości wystawienia e-faktury z przyczyn leżących po stronie podatnika.

8.    Sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków w zakresie KSeF.

9.    Ostatnie zmiany w przepisach o KSeF:
a.    odroczenie części obowiązków;
b.    możliwość wystawiania faktur w trybie offline;
c.    dobrowolne wystawianie e-faktur dla konsumentów;
d.    możliwość przesyłania załączników do e-faktur;
e.    wprowadzenie certyfikatów wystawcy.

10.    Jak przygotować się do obsługi KSeF:
a.    działania dotyczące wdrożenia KSeF w przedsiębiorstwie;
b.    automatyzacja procesów związanych z KSeF.

11.    Zasady wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:
a.    czynności podlegające podatkowi od towarów i usług;
b.    podatnik VAT czynny a zwolniony;
c.    transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą;
d.    obowiązek wystawienia faktury;
e.    sytuacje w których nie ma obowiązku wystawiania faktur;
f.    terminy wystawiania faktur;
g.    NIP na paragonie – zasady zamieszczania, znaczenie;
h.    reguły obliczania kwoty podatku VAT na fakturze;
i.    wystawianie faktur w walucie;
j.    moment podatkowy a moment wystawienia faktury;
k.    zastosowanie właściwych stawek na fakturze;
l.    klasyfikacja towarów i usług a Nomenklatura Scalona.

12.    Informacje na fakturze a wdrożenie KSeF:
a.    katalog obowiązkowych danych na fakturze;
b.    najczęściej popełniane błędy na fakturach;
c.    weryfikacja podatników (biała lista, VIES);
d.    przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji;
e.    faktura uproszczona;
f.    przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane;
g.    faktura ustrukturyzowana a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

13.    Terminy wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:
a.    czy wprowadzenie obowiązkowego KSeF spowoduje zmianę terminów wystawiania faktur?
b.    terminy wystawiania faktur zwykłych w KSeF;
c.    terminy wystawiania faktur zaliczkowych w KSeF;
d.    terminy wystawiania faktur korygujących w KSeF;
e.    szczególne terminy wystawiania faktur a KSeF.

14.    Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.


INFORMACJE DODATKOWE

SZKOLENIE ON-LINE:
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.

  • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
  • 10:00 – 11:30 zajęcia część I
  • 11:30 – 11:45 przerwa
  • 11:45 – 13:15 zajęcia część II
  • 13.15 – 13.40 przerwa
  • 13.40 – 15.00 zajęcia część III


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.

 

Prowadzący
Piotr Paszek - Doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich, Partner w Subteno Tax Komorniczak i Wspólnicy sp. k. specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.
Forma
Wykład + panel dyskusyjny: pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00 – 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 07.01.2026 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
  2. 06.02.2026 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
  3. 06.03.2026 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
690 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Zapisz się - kliknij!
W cenę wliczono
Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Zajęcia skupiać się będą na tematyce istotnej dla osób zaangażowanych w proces KSeF. Szkolenie oparte będzie na licznych przykładach ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści. Podczas zajęć prowadzący odpowiadać będzie na bieżąco na przedstawiane pytania.
Certyfikaty
Szkolenie on-line: Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL Achievement Through Learning - kontakt z organizatorem - kliknij!
ATL Achievement Through Learning
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia

Imię i nazwisko*
Adres e-mail*
Numer telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl*

captcha Prosimy o przepisanie kodu z obrazka*

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. Serwis szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami.
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości.
Nie jest możliwe załączanie linków.